LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' OIENI BENEDETTO & C. SRL DI N. 04 FATTURE DELL'IMPORTO DI EURO 16.964,10 DI CUI EURO 13.905,00 PER IMPONIBILE ED EURO 3.059,10 PER IVA DA VERSARE ALL'ERARIO PER ACQUISTO DI LITRI 13.500 GASOLIO PER RISCALDAMENTO DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA DI COMPETENZA DI QUESTO ENTE. PROCEDURA DI ACQUISTO N. 1441901 - ID CONTRATTO N. 8935689 - CIG: BA33C5C9FB
Provvedimenti dirigenti
Sezione relativa ai provvedimenti dei dirigenti, come indicato all'art. 23 c.1 del d.lgs. 33/2013 (testo in vigore dal 23-06-2016) e all'Art. 1 c. 16 della l.n. 190/2012
Elenco provvedimenti dirigenti
PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 111_26 DEL 03/02/26 DI € 1759,56 SERVIZIO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE RIVOLTO AGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI II° DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO PERIODO 01-10 OTTOBRE 2025 - A.S. 25/26 ALLA COOP. LA GIOSTRA DELLA VITA, MANDATARIA DELLA R.T.I. COOP. LA GIOSTRA DELLA VITA, LUNA NUOVA, APS ERMIONE E SALUTE & ASSISTENZA CIG B877ACFA5D
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ESECUZIONE SERVIZI TECNICI (SALDO 20% PROGETTAZIONE ESECUTIVA) PER L'IMPORTO NETTO DI EURO 30.467,78 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI ESISTENTI NEL COMPRENSORIO DENOMINATO 'FLORIOPOLI' IN TERRITORIO DI TERMINI IMERESE (PA)'' - CUP D63G22000020006 - P.N.R.R. DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12 FEBBRAIO 2021 - MISURA DI INVESTIMENTO ''PIANI INTEGRATI'' - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 B) - ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICI RICORRENDO ALL'ACCORDO QUADRO AQ1 - LOTTO GEOGRAFICO 6 - SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 1 - SERVIZI TECNICI, AGGIUDICATO DA INVITALIA S.P.A. CON PROVVEDIMENTO PROT. N. 39725 DEL 9 FEBBRAIO 2023 - O.E. AICOM S.P.A. (MANDATARIA) - GHEA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. (MANDANTI) CON SEDE LEGALE IN FIRENZE
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 05 FATTURE PER EURO 10.728,07 ALLA SOCIETA' OIENI BENEDETTO & C. SRL DI CUI EURO 8.793,50 PER IMPONIBILE ED EURO 1.934,57 PER IVA ALL'ERARIO PER ACQUISTO DI LITRI 8.500 GASOLIO PER RISCALDAMENTO DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA DI COMPETENZA DI QUESTO ENTE. PROCEDURA DI ACQUISTO N. 1431904 - ID CONTRATTO N. 8924038 - CIG: BA16049B8C
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6-0CPA DEL 29/01/2026 PER LA CIFRA DI € 442,62 (EURO QUATTROCENTOQUARANTADUE/62) OLTRE IVA 22%, ALL'OPERATORE ECONOMICO "F.LLI GANGUZZA & C. S.N.C." P.I. 04891950828 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI E AUTOCARRI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO -MANUTENZIONE AUTOVEICOLO JEEP RENEGADE TARGATO YA438AT. CIG: B4AB7F120F