LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 705 DEL 14/08/2026 PER UN TOTALE DI € 186.865,00 ALLA SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO, RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO, DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO, PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026, PERIODO DICEMBRE 2025.
Provvedimenti dirigenti
Sezione relativa ai provvedimenti dei dirigenti, come indicato all'art. 23 c.1 del d.lgs. 33/2013 (testo in vigore dal 23-06-2016) e all'Art. 1 c. 16 della l.n. 190/2012
Elenco provvedimenti dirigenti
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA III MILLENNIO CON SEDE IN BALESTRATE C.F. 04927300824 DELLA SOMMA DI EURO 900,00, A SALDO DEL CONTRIBUTO RIDETERMINATO D'UFFICIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA ''CARNEVALANDIA ESTATE 2025'', RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, ENTI NO PROFIT CON SEDE NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI, INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI A CARATTERE CULTURALE, TURISTICO E SPORTIVO DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DA REALIZZARSI NEL PERIODO DAL 01/08/2025 AL 30/09/2025.
S.P. N. 58 DI SCLAFANI ED EX CONSORTILE N. 13 DI MANDRANOVA. LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO. IMPORTO EURO 500.000,00 CUP: D57H24004380003 - CIG DERIVATO: A066682483 IMPRESA: R.T.I. MICOVER S.R.L. (CG) - MARINELLI ITALIANO S.R.L. (MANDANTE) FONTE DI FINANZIAMENTO: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AGLI INVESTIMENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PROT. N. 52704 DEL 05/08/2026
S.P. 81 DI VALGUARNERA. LAVORI DI M.S. PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE DAL KM 0+100 AL KM 1+540 - DAL KM 3+900 AL KM 5+300 - IMPORTO EURO 950.000,00 CUP: D87H18001700001 - CIG: B01EBF0751 IMPRESA : N.G.A. COSTRUZIONI S.R.L. FONTE DI FINANZIAMENTO: DECRETO N. 49 DEL 16/02/2018 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL 07/08/2026 PROT. N. 53397
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N 671 DEL 29/07/2026 DI € 38.045,98 ALLA COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO SERVIZI INTEGRATIVI MIGLIORATIVI AGGIUNTIVI SIAM SENZA UVM PER GLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L' A.S. 2025/2026, PERIODO FEBBRAIO 2026 (DD 448 DEL 28/01/2026 E DD 1045 DEL 18/03/2026)