AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI N. 300 TSHIRT PROMOZIONALI FESTIVAL LE VIE DEI TESORI EDIZIONE 2025 CON REALIZZAZIONE E STAMPA A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO ALLA MANIFESTAZIONE CULTURALE DENOMINATA ''XIX ED. LE VIE DEI TESORI'', PROMOSSA E ORGANIZZATA DALLA FONDAZIONE ''LE VIE DEI TESORI''. CIG B859AA2972. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36-2023. IMPEGNO DI SPESA
Provvedimenti dirigenti
Sezione relativa ai provvedimenti dei dirigenti, come indicato all'art. 23 c.1 del d.lgs. 33/2013 (testo in vigore dal 23-06-2016) e all'Art. 1 c. 16 della l.n. 190/2012
Elenco provvedimenti dirigenti
PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.848 DEL 08/09/2024 DI EURO 4.890,95 ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA, RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA', FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2 GRADO A.S. 2025/2026, PERIODO 08-19 OTTOBRE 2024 (D.D. 4345 DEL 08/10/2024)
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI N.50 FATTURE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 50.516,75 PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI 2°GRADO. PERIODO AGOSTO 2025 - I PARTE, ENEL ENERGIA S.P.A.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 01 FATTURA PER EURO 42,93 ALLA SVE VENDITA ENERGIE S.R.L. DI CUI EURO 35,19 ALLA SVE VENDITA ENERGIE S.R.L. ED EURO 7,74 (IVA) ALL'ERARIO PER CANONI E CONSUMI RELATIVI A GAS METANO - IST. SALERNO DI GANGI. PERIODO DI RIF. GEN_GIU_2025.
PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 847 DEL 08/09/2025 DI EURO 4.297,73 ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA , RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA', FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2 GRADO A.S. 2024/2025, PERIODO 01-07 OTTOBRE 2024 (D.D. 4169 DEL 30/09/2024)